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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7805 Data de lançamento: 24/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E TROCA DE FUSÍVEL NO VEÍCULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA Nº4701 REQUISIÇÃO Nº 58129 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2018 PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E TROCA DE FUSÍVEL NO VEÍCULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA Nº4701 REQUISIÇÃO Nº 58129 135,00
22/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E TROCA DE FUSÍVEL NO VEÍCULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA Nº4701 REQUISIÇÃO Nº 58129 Conforme Nota Fiscal Nº 3996; 135,00
25/10/2018 Pagamento de Empenho 7805/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00