| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 4692 REQUISIÇÃO Nº 58115 E DOCUMENTO ANEXO. | 283,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 4692 REQUISIÇÃO Nº 58115 E DOCUMENTO ANEXO. | 283,71 | ||
| 24/09/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 4692 REQUISIÇÃO Nº 58115 E DOCUMENTO ANEXO. | 283,71 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7818/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 283,71 | ||
| TOTAL | 283,71 | 283,71 | 283,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||