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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7826 Data de lançamento: 24/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA IOS 6236 DA SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº 4706 REQUISIÇÃO Nº 58133 NF 01/196018; 001/197269; 231,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA IOS 6236 DA SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº 4706 REQUISIÇÃO Nº 58133 NF 01/196018; 001/197269; 231,37
24/09/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA IOS 6236 DA SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº 4706 REQUISIÇÃO Nº 58133 NF 01/196018; 001/197269; 231,37
26/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7826/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 231,37
TOTAL 231,37 231,37 231,37
SALDO A PAGAR 0,00