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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7842 Data de lançamento: 24/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 4716 REQUISIÇÃO Nº 58135 9,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 4716 REQUISIÇÃO Nº 58135 9,20
19/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 4716 REQUISIÇÃO Nº 58135 Conforme DANFE Nº 001/24346; 9,20
30/10/2018 Pagamento de Empenho 7842/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9,20
TOTAL 9,20 9,20 9,20
SALDO A PAGAR 0,00