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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 785 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE. ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 54152 RECIBO DE RPA Nº 13 BRUTO:.... R$ 50,00 INSS(11%): R$ 5,50 LIQUIDO:.. R$ 44,50 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE. ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 54152 RECIBO DE RPA Nº 13 BRUTO:.... R$ 50,00 INSS(11%): R$ 5,50 LIQUIDO:.. R$ 44,50 50,00
02/02/2018 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE. ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 54152 RECIBO DE RPA Nº 13 BRUTO:.... R$ 50,00 INSS(11%): R$ 5,50 LIQUIDO:.. R$ 44,50 50,00
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-MDE 02/02/2018 5,50 Lançada
TOTAL   5,50