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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7863 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1068 MÊS REFERÊNCIA 08/2018 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4735 REQUISIÇÃO Nº 58148 DOCUMENTO ANEXO. 216,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1068 MÊS REFERÊNCIA 08/2018 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4735 REQUISIÇÃO Nº 58148 DOCUMENTO ANEXO. 216,22
25/09/2018 PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1068 MÊS REFERÊNCIA 08/2018 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4735 REQUISIÇÃO Nº 58148 DOCUMENTO ANEXO. 216,22
26/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7863/2018 OI S A - 3893 216,22
TOTAL 216,22 216,22 216,22
SALDO A PAGAR 0,00