| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7865 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS SETEMBRO/2018 | 1.166,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS SETEMBRO/2018 | 1.166,46 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.166,46 | ||
| 10/10/2018 | Pagamento de Empenho 7865/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.166,46 | ||
| TOTAL | 1.166,46 | 1.166,46 | 1.166,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||