| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 7891 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA -3351 ORDEM COMPRA Nº 4740 REQUISIÇÃO Nº 58162 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA -3351 ORDEM COMPRA Nº 4740 REQUISIÇÃO Nº 58162 | 260,00 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA -3351 ORDEM COMPRA Nº 4740 REQUISIÇÃO Nº 58162 Conforme DANFE Nº 1/31524; | 260,00 | ||
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho 7891/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||