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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P

Dados do Empenho
Número do empenho: 7898 Data de lançamento: 26/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 58188/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4778/2018 RECIBO Nº 39749 32,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 58188/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4778/2018 RECIBO Nº 39749 32,99
26/09/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 58188/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4778/2018 RECIBO Nº 39749 32,99
04/10/2018 Pagamento de Empenho 7898/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 32,99
TOTAL 32,99 32,99 32,99
SALDO A PAGAR 0,00