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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7973 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIOP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº 4794 REQUISIÇÃO Nº 58223 151,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 PRÉVIOP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº 4794 REQUISIÇÃO Nº 58223 151,27
02/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº 4794 REQUISIÇÃO Nº 58223 Conforme DANFE Nº 122199; 151,27
09/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7973/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 151,27
TOTAL 151,27 151,27 151,27
SALDO A PAGAR 0,00