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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7979 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER MEIO FIOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA ORDEM DE COMPRA Nº 4829 REQUISIÇÃO Nº 58236 247,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER MEIO FIOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA ORDEM DE COMPRA Nº 4829 REQUISIÇÃO Nº 58236 247,00
30/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER MEIO FIOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA ORDEM DE COMPRA Nº 4829 REQUISIÇÃO Nº 58236 Conforme DANFE Nº 001/653; 247,00
31/10/2018 Pagamento de Empenho 7979/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 247,00
TOTAL 247,00 247,00 247,00
SALDO A PAGAR 0,00