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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7985 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYT 6820 CFE. ORDEM DE COMPRA 4819 REQUISIÇÃO 58230 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYT 6820 CFE. ORDEM DE COMPRA 4819 REQUISIÇÃO 58230 55,00
02/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYT 6820 CFE. ORDEM DE COMPRA 4819 REQUISIÇÃO 58230 Conforme Nota Fiscal Nº 001/203668; 55,00
04/10/2018 Pagamento de Empenho 7985/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00