| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 7998 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA Nº4576 JUNTO A SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4834 REQUISIÇÃO Nº 58248 NOTA FISCAL DANFE Nº 001/4405 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA Nº4576 JUNTO A SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4834 REQUISIÇÃO Nº 58248 NOTA FISCAL DANFE Nº 001/4405 | 780,00 | ||
| 28/09/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA Nº4576 JUNTO A SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4834 REQUISIÇÃO Nº 58248 NOTA FISCAL DANFE Nº 001/4405 | 780,00 | ||
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho 7998/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||