| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 8005 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISÃO SERVIDORA MARISA DE PAULA FERREIRA OUTUBRO/2018 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISÃO SERVIDORA MARISA DE PAULA FERREIRA OUTUBRO/2018 | 25,80 | ||
| 01/10/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 25,80 | ||
| 04/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3231 PAGTO. REF. EMPENHO 8005/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 25,80 | ||
| TOTAL | 25,80 | 25,80 | 25,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||