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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 8013 Data de lançamento: 01/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESA DE VIAGEM(COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO)DO MOTORISTA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL NO IERGS,NO DIA 26.09.2018,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4803,REQUISIÇÃO Nº 58225,RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 102/13052;5/92431;029428;058330; 123344 EM ANEXO. 188,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2018 REF.DESPESA DE VIAGEM(COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO)DO MOTORISTA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL NO IERGS,NO DIA 26.09.2018,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4803,REQUISIÇÃO Nº 58225,RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 102/13052;5/92431;029428;058330; 123344 EM ANEXO. 188,20
01/10/2018 REF.DESPESA DE VIAGEM(COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO)DO MOTORISTA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL NO IERGS,NO DIA 26.09.2018,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4803,REQUISIÇÃO Nº 58225,RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 102/13052;5/92431;029428;058330;123344 EM ANEXO. 188,20
02/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8013/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 188,20
TOTAL 188,20 188,20 188,20
SALDO A PAGAR 0,00