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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8030 Data de lançamento: 01/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS NA COR PALHA AREIA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº 4800 REQUISIÇÃO Nº 58215 262,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS NA COR PALHA AREIA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº 4800 REQUISIÇÃO Nº 58215 262,00
09/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS NA COR PALHA AREIA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº 4800 REQUISIÇÃO Nº 58215 Conforme DANFE Nº 890/021201284; 262,00
11/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8030/2018 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 262,00
TOTAL 262,00 262,00 262,00
SALDO A PAGAR 0,00