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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8069 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS PLACA IYP-1497.CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,ATA 003/2018 PROCESSO 06/2018 ORDEM DE COMPRA 4893 REQUISIÇÃO 58308 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/201104; 001/201257; 001/202428; 001/202503; 411,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS PLACA IYP-1497.CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,ATA 003/2018 PROCESSO 06/2018 ORDEM DE COMPRA 4893 REQUISIÇÃO 58308 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/201104; 001/201257; 001/202428; 001/202503; 411,17
02/10/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS PLACA IYP-1497.CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,ATA 003/2018 PROCESSO 06/2018 ORDEM DE COMPRA 4893 REQUISIÇÃO 58308 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/201104; 001/201257; 001/202428; 001/202503; 411,17
04/10/2018 Pagamento de Empenho 8069/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 411,17
TOTAL 411,17 411,17 411,17
SALDO A PAGAR 0,00