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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8077 Data de lançamento: 03/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA O USO NOS VEICULOS PLACAS IPS 7049,IQU 2459.CONF.PREGÃO PRSENCIAL 002/2018,ATA DE PREÇOS Nº003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA 4911 REQUISIÇÃO 58333 NF Nº 001/201231; 001/201310; 001/201475; 001/202606; 1.017,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA O USO NOS VEICULOS PLACAS IPS 7049,IQU 2459.CONF.PREGÃO PRSENCIAL 002/2018,ATA DE PREÇOS Nº003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA 4911 REQUISIÇÃO 58333 NF Nº 001/201231; 001/201310; 001/201475; 001/202606; 1.017,44
03/10/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA O USO NOS VEICULOS PLACAS IPS 7049,IQU 2459.CONF.PREGÃO PRSENCIAL 002/2018,ATA DE PREÇOS Nº003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA 4911 REQUISIÇÃO 58333 NF Nº 001/201231; 001/201310; 001/201475; 001/202606; 1.017,44
04/10/2018 Pagamento de Empenho 8077/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.017,44
TOTAL 1.017,44 1.017,44 1.017,44
SALDO A PAGAR 0,00