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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8111 Data de lançamento: 03/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.A SERVIÇOS DE 4 MONTAGEN DE PNEUS NO VEICULO PLACA IXU4097 CFE. ORDEM DE COMPRA 4930 REQUISIÇÃO 58344 RECIBO DE RPA Nº 06 BRUTO:........R$ 60,00 ISS(11%)......R$ 6,60 LIQUIDO.......R$ 53,40 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2018 REF.A SERVIÇOS DE 4 MONTAGEN DE PNEUS NO VEICULO PLACA IXU4097 CFE. ORDEM DE COMPRA 4930 REQUISIÇÃO 58344 RECIBO DE RPA Nº 06 BRUTO:........R$ 60,00 ISS(11%)......R$ 6,60 LIQUIDO.......R$ 53,40 60,00
03/10/2018 REF.A SERVIÇOS DE 4 MONTAGEN DE PNEUS NO VEICULO PLACA IXU4097 CFE. ORDEM DE COMPRA 4930 REQUISIÇÃO 58344 RECIBO DE RPA Nº 06 BRUTO:........R$ 60,00 INSS(11%).....R$ 6,60 LIQUIDO.......R$ 53,40 60,00
08/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8111/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-MDE 03/10/2018 6,60 Lançada
TOTAL   6,60