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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8116 Data de lançamento: 03/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUSIÇAÕ DE GASOLINA PARA USO NA MONTANA LS TIPO PICK UP,CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 006/2018 ORDEM DE COMPRA 4896 REQUISIÇÃO 58310 NF Nº 001/201184 182,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2018 REF.AQUSIÇAÕ DE GASOLINA PARA USO NA MONTANA LS TIPO PICK UP,CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 006/2018 ORDEM DE COMPRA 4896 REQUISIÇÃO 58310 NF Nº 001/201184 182,85
03/10/2018 REF.AQUSIÇAÕ DE GASOLINA PARA USO NA MONTANA LS TIPO PICK UP,CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 006/2018 ORDEM DE COMPRA 4896 REQUISIÇÃO 58310 NF Nº 001/201184 182,85
04/10/2018 Pagamento de Empenho 8116/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 182,85
TOTAL 182,85 182,85 182,85
SALDO A PAGAR 0,00