| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8122 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUI. DE GASOLINA PARA O VEICULO PLACA IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA 4946 REQ. 58362 NF Nº 001/201167; 001/202475; 001/198919; 001/199077; 001/199329; 001/200366; 001/200701; | 793,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | AQUI. DE GASOLINA PARA O VEICULO PLACA IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA 4946 REQ. 58362 NF Nº 001/201167; 001/202475; 001/198919; 001/199077; 001/199329; 001/200366; 001/200701; | 793,70 | ||
| 04/10/2018 | AQUI. DE GASOLINA PARA O VEICULO PLACA IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA 4946 REQ. 58362 NF Nº 001/201167; 001/202475; 001/198919; 001/199077; 001/199329; 001/200366; 001/200701; | 793,70 | ||
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho 8122/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 793,70 | ||
| TOTAL | 793,70 | 793,70 | 793,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||