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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 8151 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: POSTES GALVANIZADOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 PROCESSO 26/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 4928 REQUISIÇÃO 55693 1.607,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 PROCESSO 26/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 4928 REQUISIÇÃO 55693 1.607,20
17/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 PROCESSO 26/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 4928 REQUISIÇÃO 55693 Conforme DANFE Nº 1/22359; 1.607,20
18/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8151/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 1.607,20
TOTAL 1.607,20 1.607,20 1.607,20
SALDO A PAGAR 0,00