| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI |
| Número do empenho: | 8175 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CRUZ ALTA JUNTO COM A TECNICA EM ENFERMAGEM ORDEM DE COMPRA 4997 REQUISIÇÃO 58419 NOTA FISCAL Nº 1/9907; 1/2953; | 88,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CRUZ ALTA JUNTO COM A TECNICA EM ENFERMAGEM ORDEM DE COMPRA 4997 REQUISIÇÃO 58419 NOTA FISCAL Nº 1/9907; 1/2953; | 88,93 | ||
| 08/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CRUZ ALTA JUNTO COM A TECNICA EM ENFERMAGEM ORDEM DE COMPRA 4997 REQUISIÇÃO 58419 NOTA FISCAL Nº 1/9907; 1/2953; | 88,93 | ||
| 15/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8175/2018 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 | 88,93 | ||
| TOTAL | 88,93 | 88,93 | 88,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||