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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8188 Data de lançamento: 08/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA VENCE TUDO PANTHER 7000 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5001 REQUISIÇÃO 58430 213,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA VENCE TUDO PANTHER 7000 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5001 REQUISIÇÃO 58430 213,92
10/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA VENCE TUDO PANTHER 7000 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5001 REQUISIÇÃO 58430 Conforme DANFE Nº 122986; 213,92
11/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8188/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 213,92
TOTAL 213,92 213,92 213,92
SALDO A PAGAR 0,00