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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8208 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5032 REQUISIÇÃO 58465 134,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5032 REQUISIÇÃO 58465 134,85
11/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5032 REQUISIÇÃO 58465 Conforme DANFE Nº 123100; 134,85
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8208/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 134,85
TOTAL 134,85 134,85 134,85
SALDO A PAGAR 0,00