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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8213 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFONICO DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5036 REQUISIÇÃO 58449 FATURAS Nº 469977; 469978 251,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFONICO DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5036 REQUISIÇÃO 58449 FATURAS Nº 469977; 469978 251,84
09/10/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFONICO DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5036 REQUISIÇÃO 58449 FATURAS Nº 469977; 469978 251,84
11/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8213/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 251,84
TOTAL 251,84 251,84 251,84
SALDO A PAGAR 0,00