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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8222 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Museu Público Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5046 REQUISIÇÃO 58446 FATURA Nº 067601575 27,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5046 REQUISIÇÃO 58446 FATURA Nº 067601575 27,24
09/10/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5046 REQUISIÇÃO 58446 FATURA Nº 067601575 27,24
30/10/2018 Pagamento de Empenho 8222/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27,24
TOTAL 27,24 27,24 27,24
SALDO A PAGAR 0,00