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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8228 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 5045 REQUISIÇÃO 58469 134,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 5045 REQUISIÇÃO 58469 134,53
10/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 5045 REQUISIÇÃO 58469 Conforme DANFE Nº 123101; 134,53
11/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8228/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 134,53
TOTAL 134,53 134,53 134,53
SALDO A PAGAR 0,00