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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8246 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 55-33731172 DO MÊS DE SETEMBRO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5057 REQUISIÇÃO 58475 FATURA Nº 001481156 157,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 55-33731172 DO MÊS DE SETEMBRO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5057 REQUISIÇÃO 58475 FATURA Nº 001481156 157,47
10/10/2018 REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 55-33731172 DO MÊS DE SETEMBRO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5057 REQUISIÇÃO 58475 FATURA Nº 001481156 157,47
11/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2018 OI S A - 3893 157,47
TOTAL 157,47 157,47 157,47
SALDO A PAGAR 0,00