| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8251 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX 3069 CFE. ORDEM DE COMPRA 4938 REQUISIÇÃO 58354 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | PREVIO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX 3069 CFE. ORDEM DE COMPRA 4938 REQUISIÇÃO 58354 | 18,00 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX 3069 CFE. ORDEM DE COMPRA 4938 REQUISIÇÃO 58354 Conforme Nota Fiscal Nº 001/204491; | 18,00 | ||
| 17/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8251/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||