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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8271 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5088 REQUISIÇÃO 58505 FATURA Nº 0250732449482 3,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 REFERENTE FATURA TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5088 REQUISIÇÃO 58505 FATURA Nº 0250732449482 3,99
11/10/2018 REFERENTE FATURA TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5088 REQUISIÇÃO 58505 FATURA Nº 0250732449482 3,99
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8271/2018 CLARO S/A - 21 3,99
TOTAL 3,99 3,99 3,99
SALDO A PAGAR 0,00