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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8274 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2018 E LEVAR MATERIAL PARA ANALISE EM SANTA BARBARA DO SUL CFE. ORDEM DE COMPRA 5091 REQUISIÇÃO 58491 NOTA FISCAL Nº 015/68962; 207428; 001/223912; 155; 79,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2018 E LEVAR MATERIAL PARA ANALISE EM SANTA BARBARA DO SUL CFE. ORDEM DE COMPRA 5091 REQUISIÇÃO 58491 NOTA FISCAL Nº 015/68962; 207428; 001/223912; 155; 79,75
11/10/2018 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2018 E LEVAR MATERIAL PARA ANALISE EM SANTA BARBARA DO SUL CFE. ORDEM DE COMPRA 5091 REQUISIÇÃO 58491 NOTA FISCAL Nº 015/68962; 207428; 001/223912; 155; 79,75
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2018 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 79,75
TOTAL 79,75 79,75 79,75
SALDO A PAGAR 0,00