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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AFONSO CRISTIANO FLECK DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8275 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NA 9ºCRS CFE. ORDEM DE COMPRA 5092 REQUISIÇÃO 58490 NOTA FISCAL Nº 1/3286; 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NA 9ºCRS CFE. ORDEM DE COMPRA 5092 REQUISIÇÃO 58490 NOTA FISCAL Nº 1/3286; 40,00
11/10/2018 REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NA 9ºCRS CFE. ORDEM DE COMPRA 5092 REQUISIÇÃO 58490 NOTA FISCAL Nº 1/3286; 40,00
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8275/2018 AFONSO CRISTIANO FLECK DA SILVA - 9117 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00