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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8291 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO IMÓVEL AONDE ESTA SITUADA A EMATER CFE. ORDEM DE COMPRA 5025 REQUISIÇÃO 58456 FATURA Nº 067601577 280,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 REF. A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO IMÓVEL AONDE ESTA SITUADA A EMATER CFE. ORDEM DE COMPRA 5025 REQUISIÇÃO 58456 FATURA Nº 067601577 280,72
15/10/2018 REF. A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO IMÓVEL AONDE ESTA SITUADA A EMATER CFE. ORDEM DE COMPRA 5025 REQUISIÇÃO 58456 FATURA Nº 067601577 280,72
30/10/2018 Pagamento de Empenho 8291/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,72
TOTAL 280,72 280,72 280,72
SALDO A PAGAR 0,00