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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8293 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL DEVIDO A VIAGEM PARA BRASILIA, DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIA 16 A 17.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5114 REQUISIÇÃO 58528 2.441,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 REF. A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL DEVIDO A VIAGEM PARA BRASILIA, DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIA 16 A 17.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5114 REQUISIÇÃO 58528 2.441,68
15/10/2018 REF. A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL DEVIDO A VIAGEM PARA BRASILIA, DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIA 16 A 17.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5114 REQUISIÇÃO 58528 2.441,68
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8293/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 2.441,68
TOTAL 2.441,68 2.441,68 2.441,68
SALDO A PAGAR 0,00