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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8300 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A TROCA DE KIT EMBREAGEM, RETENTOR LATERAL CAMBIO E COXIM MOTOR L/E. CFE. ORDEM DE COMPRA 5109 REQUISIÇÃO 58495 3.513,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 PRÉVIO REFERENTE A TROCA DE KIT EMBREAGEM, RETENTOR LATERAL CAMBIO E COXIM MOTOR L/E. CFE. ORDEM DE COMPRA 5109 REQUISIÇÃO 58495 3.513,29
25/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE KIT EMBREAGEM, RETENTOR LATERAL CAMBIO E COXIM MOTOR L/E. CFE. ORDEM DE COMPRA 5109 REQUISIÇÃO 58495 Conforme DANFE Nº 001/11; 3.513,29
01/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8300/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 3.513,29
TOTAL 3.513,29 3.513,29 3.513,29
SALDO A PAGAR 0,00