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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8302 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5111 REQUISIÇÃO 52666 57,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5111 REQUISIÇÃO 52666 57,51
23/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5111 REQUISIÇÃO 52666 Conforme DANFE Nº 001/40; 57,51
08/11/2018 Pagamento de Empenho 8302/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 57,51
TOTAL 57,51 57,51 57,51
SALDO A PAGAR 0,00