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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAIFER PASQUALLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8308 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.ALIMENTAÇÃO DE 3 FUNCIONÁRIOS EM 1 DIA DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA CFE. ORDEM DE COMPRA 5077 REQUISIÇÃO 58476 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 PRÉVIO REF.ALIMENTAÇÃO DE 3 FUNCIONÁRIOS EM 1 DIA DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA CFE. ORDEM DE COMPRA 5077 REQUISIÇÃO 58476 62,00
18/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF.ALIMENTAÇÃO DE 3 FUNCIONÁRIOS EM 1 DIA DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA CFE. ORDEM DE COMPRA 5077 REQUISIÇÃO 58476 Conforme DANFE Nº 890/021410292; 62,00
07/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8308/2018 JAIFER PASQUALLI - ME - 5001 62,00
TOTAL 62,00 62,00 62,00
SALDO A PAGAR 0,00