| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 8316 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55-3373-1072 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 ORDEM DE COMPRA 5124 REQUISIÇÃO 58540 FATURA Nº 2199715 | 141,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55-3373-1072 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 ORDEM DE COMPRA 5124 REQUISIÇÃO 58540 FATURA Nº 2199715 | 141,08 | ||
| 15/10/2018 | REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55-3373-1072 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 ORDEM DE COMPRA 5124 REQUISIÇÃO 58540 FATURA Nº 2199715 | 141,08 | ||
| 17/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8316/2018 OI S A - 3893 | 141,08 | ||
| TOTAL | 141,08 | 141,08 | 141,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||