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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8319 Data de lançamento: 16/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5128 REQUISIÇÃO 58539 139,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5128 REQUISIÇÃO 58539 139,00
30/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5128 REQUISIÇÃO 58539 Conforme DANFE Nº 124592; 139,00
01/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8319/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 139,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00