| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO BLAU NUNES LTDA |
| Número do empenho: | 8332 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL TROFÉU DEOCIR FAVRETTO ORDEM DE COMPRA 5102 REQUISIÇÃO 58512 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL TROFÉU DEOCIR FAVRETTO ORDEM DE COMPRA 5102 REQUISIÇÃO 58512 | 1.000,00 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL TROFÉU DEOCIR FAVRETTO ORDEM DE COMPRA 5102 REQUISIÇÃO 58512 Conforme Nota Fiscal Nº U/7892; | 1.000,00 | ||
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho 8332/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||