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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8356 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: MATERIAL P/COMUNICACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA INTRNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5172 REQUISIÇÃO 58578 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA INTRNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5172 REQUISIÇÃO 58578 450,00
18/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA INTRNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5172 REQUISIÇÃO 58578 Conforme DANFE Nº 890/021423077; 450,00
26/10/2018 Pagamento de Empenho 8356/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00