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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8357 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA INTRNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA 5171 REQUISIÇÃO 58577 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA INTRNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA 5171 REQUISIÇÃO 58577 315,00
18/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA INTRNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA 5171 REQUISIÇÃO 58577 Conforme DANFE Nº 890/021421276; 315,00
26/10/2018 Pagamento de Empenho 8357/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00