| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 8357 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA INTRNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA 5171 REQUISIÇÃO 58577 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA INTRNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA 5171 REQUISIÇÃO 58577 | 315,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA INTRNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA 5171 REQUISIÇÃO 58577 Conforme DANFE Nº 890/021421276; | 315,00 | ||
| 26/10/2018 | Pagamento de Empenho 8357/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||