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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8366 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Promoção de Eventos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA PARA CAMINHADA A LOUVOR A SANTA TERESINHA ENTRE PINHEIRO MARCADO E SALDANHA MARINHO CFE. ORDEM DE COMPRA 5185 REQUISIÇÃO 58586 NOTA FISCAL Nº 001/13599 429,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA PARA CAMINHADA A LOUVOR A SANTA TERESINHA ENTRE PINHEIRO MARCADO E SALDANHA MARINHO CFE. ORDEM DE COMPRA 5185 REQUISIÇÃO 58586 NOTA FISCAL Nº 001/13599 429,47
17/10/2018 REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA PARA CAMINHADA A LOUVOR A SANTA TERESINHA ENTRE PINHEIRO MARCADO E SALDANHA MARINHO CFE. ORDEM DE COMPRA 5185 REQUISIÇÃO 58586 NOTA FISCAL Nº 001/13599 429,47
18/10/2018 Pagamento de Empenho 8366/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 429,47
TOTAL 429,47 429,47 429,47
SALDO A PAGAR 0,00