| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 8370 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE. ORDEM DE COMPRA 5182 REQUISIÇÃO 58583 | 574,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE. ORDEM DE COMPRA 5182 REQUISIÇÃO 58583 | 574,50 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE. ORDEM DE COMPRA 5182 REQUISIÇÃO 58583 Conforme Nota Fiscal Nº T/022; | 574,50 | ||
| 26/10/2018 | Pagamento de Empenho 8370/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 574,50 | ||
| TOTAL | 574,50 | 574,50 | 574,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||