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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8371 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE. ORDEM DE COMPRA 5183 REQUISIÇÃO 58584 544,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE. ORDEM DE COMPRA 5183 REQUISIÇÃO 58584 544,00
19/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE. ORDEM DE COMPRA 5183 REQUISIÇÃO 58584 Conforme DANFE Nº 890/021440140; 544,00
26/10/2018 Pagamento de Empenho 8371/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 544,00
TOTAL 544,00 544,00 544,00
SALDO A PAGAR 0,00