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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 841 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº444 REQUISIÇÃO Nº52417 233,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 PRÉVIO REF. ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº444 REQUISIÇÃO Nº52417 233,70
16/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018223493; 890/018223909 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR DARA H. REF. ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº444 REQUISIÇÃO Nº52417 233,70
06/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 321 PAGTO. REF. EMPENHO 841/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 233,70
TOTAL 233,70 233,70 233,70
SALDO A PAGAR 0,00