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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8437 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MAÇANETA PARA ARRUMAÇÃO DE PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5237 REQUISIÇÃO 58623 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MAÇANETA PARA ARRUMAÇÃO DE PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5237 REQUISIÇÃO 58623 10,80
23/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MAÇANETA PARA ARRUMAÇÃO DE PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5237 REQUISIÇÃO 58623 Conforme DANFE Nº 123973; 10,80
25/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8437/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 10,80
TOTAL 10,80 10,80 10,80
SALDO A PAGAR 0,00