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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8438 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5236 REQUISIÇÃO 58634 9,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5236 REQUISIÇÃO 58634 9,64
23/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5236 REQUISIÇÃO 58634 Conforme DANFE Nº 123972; 9,64
25/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8438/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 9,64
TOTAL 9,64 9,64 9,64
SALDO A PAGAR 0,00