| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8460 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 5229 REQUISIÇÃO 58573 COLETA DE PREÇO 215/2018 | 235,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 5229 REQUISIÇÃO 58573 COLETA DE PREÇO 215/2018 | 235,80 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 5229 REQUISIÇÃO 58573 COLETA DE PREÇO 215/2018 Conforme DANFE Nº 001/55279; | 235,80 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8460/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 235,80 | ||
| TOTAL | 235,80 | 235,80 | 235,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||